Hoofdmenu

Kleine ondernemersregeling

Gestart door Niekoesj, 16 december, 2009, 09:40:04

Vorige topic - Volgende topic

Niekoesj

Hey Allemaal!

Ik ben erachter gekomen dat mijn te betalen omzetbelasting dit jaar lager is dan 1345 euro. Nu weet ik dat ik dan gebruik kan en mag maken van de kleine ondernemers regeling. Maar hoe gaat dit in zijn werk?
Ik heb de afgelopen 3 kwartalen mijn omzetbelasting reeds betaald. Kan ik nu bij mijn 4e aangifte de KOR toepassen?

Ik las dat box 5d bestemd is voor de KOR. Of moet ik een suppletie indienen?
En hoe boek ik dit het beste in Acumulus?

Iemand hier goede ervaring mee? :D

Paul Houkes

Hoi Niekoesj,

Het klopt dat je onder de KOR valt als je over het gehele jaar minder dan 1345 euro aan btw zou hoeven af te dragen. Omdat je de eerste drie kwartalen al betaald hebt, krijg je dit geld alsnog van de Belastingdienst terug.

Het werkt als volgt: doe je aangifte van de omzetbelasting over het vierde kwartaal gewoon zoals je eerder ook gedaan hebt. Geef dus je btw-bedrag over het vierde kwartaal op en vul de voorbelasting in (dus de btw die je zelf op facturen hebt betaald).

In het vakje KOR onderaan het formulier (inderdaad 5d) vul je nu het totaal van de btw-bedragen in over het gehele jaar, bijvoorbeeld 1310 euro. Onderaan de aangifte verschijnt nu een negatief getal: dat is wat je dus over de eerste drie kwartalen al hebt betaald en dat je van de Belastingdienst terugkrijgt. Het wordt als het goed is automatisch op je rekening gestort.

Hou er rekening mee dat je nu over de btw die je niet hoeft af te dragen later wel inkomstenbelasting betaalt!

Over de KOR kun je op mijn website www.praktijkondersteuning.com meer informatie vinden, ook met rekenvoorbeelden. Ga naar Algemene informatie, en zoek even in de artikelen uit eerdere nieuwsbrieven. Voor andere geinteresseerden: daar staat ook de berekening in die van toepassing is als je meer dan 1345 maar minder dan 1883 euro zou moeten afdragen. Dan krijg je eveneens een vermindering, maar je krijgt dan niet het hele bedrag terug.

Als je denkt dat je ook over volgend jaar beneden de 1345 euro aan btw zult blijven, dan kun je bij de Belastingdienst vragen om ontheffing van de administratieve verplichting om je btw aan te geven. Meer informatie daarover vind je op http://www.belastingdienst.nl/zakelijk/omzetbelasting/ob02/ob02-02.html#P23_2414

Paul Houkes

Karen Töning

Ik wil niemand ontmoedigen, maar in sommige gevallen is het zo, dat de Belastingdienst te ontvangen bedragen eerst in mindering van andere aanslagen kan brengen.

Er staat ook altijd: te ontvangen/te verrekenen.

Sorry, mensen, keep on http://www.acumulus.nl/forum/img/smilies/smile.png

Niekoesj

Hey HKS,

Bedankt voor de uitgebreide tip! ik had al zo\'n vermoeden dat het om die box ging.
Hoe kan ik deze teruggave het beste boeken? Ik krijg het bedrag wellicht ergens in 2010 terug.
Kan ik dat boeken als: Nieuwe boeking --> \"Ik wil een (bijzondere) fiscale aftrekpost of bijtelling invoeren.\" ?

Gezien het bedrag wat ik terugkrijg natuurlijk wel als inkomsten moet opgeven (winst).  :D

De administratieve verplichting (opgave OB) zou ik nog maar even niet opheffen (gezien het ook veel nadelen heeft).
Ik heb er ooit over gebeld met de belastingdienst of dit mogelijk zou zijn.. ze zouden mij doorverbinden maar na 30 minuten wachten heb ik de opgehangen  :|

Paul Houkes

Karen heeft gelijk, de belastingdienst zal vaak proberen te verrekenen als er elders nog iets openstaat.

Wat de boeking in Acumulus betreft: daar gaat vast Bert-Jan op reageren!  :)

Paul.

Bert-Jan

Citaat van: NiekoesjKan ik dat boeken als: Nieuwe boeking --> \"Ik wil een (bijzondere) fiscale aftrekpost of bijtelling invoeren.\" ?

Inderdaad!

Maar je moet ook nog zorgen dat de BTW op de balans netjes op nul komt te staan.
Bert-Jan Wiegeraad (klantenservice@acumulus.nl)

Niekoesj

Ahoke! en hoe kan ik die BTW balans corrigeren?

Via \"Ik wil de BTW-afdracht/teruggave invoeren.\" ?  :D

Bert-Jan

Inderdaad, maar ik zou de exacte bedragen willen weten. Laat me even weten als je zover bent.
Bert-Jan Wiegeraad (klantenservice@acumulus.nl)

RDW-music

Hallo Bert-Jan,

ik heb ook pas mijn aangifte gedaan over het 2de kwartaal. Ik kan gebruik maken van de KOR, maar voordat ik in ACUMULUS ga \'knoeien\', wil ik zeker weten dat dit klopt.

1. Nieuwe boeking --> \"Ik wil een (bijzondere) fiscale aftrekpost of bijtelling invoeren.\"
2. Nieuwe boeking --> \"Ik wil de BTW-afdracht/teruggave invoeren.\"

Vul ik op beide plaatsen hetzelfde bedrag in? Nr. 1 is dus omdat je gebruik maakt van de KOR, maar dit heeft geen invloed op je saldo en nr. 2 is wel voor je saldo?

Ik hoop dat je wat duidelijkheid kunt verschaffen. Als ik het eenmaal weet is het niet zo moeilijk meer (dat is altijd natuurlijk  ;) )

Alvast hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,

Ruben Weverling

Bert-Jan

Als je van de KOR gebruik maakt, doe je alsof je het geld over hebt gemaakt want anders blijft dat bedrag openstaan op de balans.

Nieuwe boeking -> Ik wil de BTW-afdracht/teruggave invoeren -> Kies rekening buiten Acumulus.
Geef deze afdracht de omschrijving: Fictieve afdracht BTW Q2 2010 i.v.m. KOR

De bijtelling kun je direct doen maar ik zou dat pas aan het einde van het jaar doen. Je weet immers niet zeker of de KOR mag houden of niet. Dat weet je pas aan het einde van het jaar.

Tel aan het einde van het jaar alle fictieve KOR-afdrachten op plus het vierde kwartaal en geef dat dan op als bijtelling.
Bert-Jan Wiegeraad (klantenservice@acumulus.nl)

RDW-music

Hartelijk dank voor de heldere uitleg. Helemaal duidelijk!

Ruben

JorisH

Ik ben net zelf begonnen met Acumulus. Werkt echt heel fijn en vooral het feit dat er een keurig en fraai uitgelegd jaaroverzicht gemaakt kan worden is een grote plus wat mij betreft.

Maar toch nog een vraag ivm KOR: - moet ik voor de bijtelling van de KOR een kostensoort (ALGEMEEN) en kostenplaats (DIVERSEN) invullen?

Alvast bedankt!

Karen Töning

Deze kun je laten staan, want Acumulus geeft dat zelf aan.

embie

Ik kom ook in aanmerking voor een BTW teruggave ivm de KOR.
Ik heb alle boekingen gemaakt zoals ze aangegeven worden in het BTW overzicht, o.a. de fictieve BTW afdracht op 31-12-2011 op
de rekening buiten Acumulus.
Nu staat alleen deze rekening buiten Acumulus op de eindbalans 2011 met een negatief saldo. Dat zou toch niet moeten?

Bert-Jan

Als het goed is, staat de \"Rekening buiten Acumulus\" niet op de balans. Heb je wellicht een rekening aangemaakt met deze naam?
Bert-Jan Wiegeraad (klantenservice@acumulus.nl)