Om de beschimmelde cookies snel uit je browser te kicken en daarmee oa te voorkomen dat je steeds van die gerichte reclames ziet etc is het toch wel prettig als je de gebruikers-settings in Acumulus zou kunnen opslaan/laden.
Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.
Toon bijdragen-menuCitaat van: Bert-JanMoet ik dus alle apparaten kopen om te zien het werkt...Jij had je ifoon toch gehad?
Citaat van: Bert-JanCitaat van: HRLAls je nadenkt over de consequenties van aanpassingen aan de code van Acumulus groeien de problemen dan?Daar moet ik wel goed mijn hoofd bij houden. Maar wat ik allemaal doe, is in de basis gedreven door creativiteit en niet angst.
Citaat van: Karen TöningCitaat van: HRLInteressante en bewonderenswaardige levensvisie Bert-Jan, maar zit het leven zo wel in elkaar?
Waarom betalen we überhaupt verzekeringspremie?
Uit persoonlijke ervaring weet ik dat het inderdaad zo werkt. Mijn onderschrift is niet voor niets:
Citaat van: Bert-JanDat is een goede vraag. Ik heb zo min mogelijk verzekeringen. Alleen de verplichte verzekeringen.
Er zijn goede redenen om je te verzekeren wanneer je bijv. in een auto rijdt. Deze verzekering betaal ik graag. Met een no-claim van 75% en een goedkope auto is dat prima te doen.
Het gevaar van veel verzekeren is dat de aandacht te veel uitgaat naar wat mis kan gaan. Alles waar je aandacht aan besteedt, groeit.
Citaat van: T@xpatiseJe kunt het wellicht niet willen, maar het moet. Zo simpel is het!!
Is overigens ook heel simpel zonder moeilijk rekenwerk te regelen door
1) in 2010 de door jou ontvangen factuur \'gewoon\' in te boeken
2) vervolgens voor het deel dat op een andere jaar (stel 2011) betrekking heeft een bijzondere bate te boeken in het jaar van ontvangst van de factuur. Eind van het jaar 2010 heb je op de actiefzijde van de balans een post \'vooruitbetaalde kosten\' ter grootte van de bijzondere bate
3) in het andere jaar (= 2011) boek je een bijzondere uitgaaf ter grootte gelijk aan de bijzondere bate van een jaar eerder en vervolgens loopt alles boekhoudkundig glad.
of
1) in 2010 de door jou stel ten dele vooruitverzonden factuur \'gewoon\' in te boeken
2) vervolgens voor het deel dat op een andere jaar (stel 2011) betrekking heeft een bijzondere last te boeken in het jaar van verzenden van de factuur. Eind van het jaar 2010 heb je op de passiefzijde van de balans een post \'vooruitbetaalde omzet\' ter grootte van de bijzondere last
3) in het andere jaar (= 2011) boek je een bijzondere ontvangst ter grootte gelijk aan de bijzondere last van een jaar eerder en vervolgens loopt alles boekhoudkundig glad.
JE KUNT ALLES WEL SIMPEL WILLEN, MAAR HELAAS GAAT DAT VAAK NIET OP!!
Als ondernemer wordt je immers geacht kosten en baten toe te rekenen aan de jaren waarop ze betrekking hebben.