De dienst is belast in uw land. In dit geval Nederland. De dienstverlener verlegt de btw naar u.Wat moet u als Nederlandse afnemer doen?U krijgt een factuur zonder btw. De dienstverlener verlegt de btw naar u.U geeft deze dienst aan in uw btw-aangifte. U moet dan zelf de btw berekenen. Hierbij geeft u de dienst aan in het tijdvak waarin deze aan u is geleverd.U geeft de btw op als voorbelasting, u betaalt dan per saldo niets. Dit kan alleen als u recht hebt op aftrek van btw.